财务公司建立“临时内审员”机制,强化风险合规能力

来源:中节能财务有限公司 时间:2022-02-25

为深入贯彻党中央防范化解金融风险的重大部署,落实国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》、集团公司《关于深化内部审计监督工作的通知》要求,促进全面从严治党与风险内控管理进一步有效融合。近日,财务公司党支部推动制定《中节能财务有限公司临时内审员管理办法》,通过建立临时内审员机制,壮大稽核监督力量,切实增强风险合规工作力度,保障集团资金安全。

临时内审员由公司各部门推荐,由公司支委会、总经理办公会研究产生,需具有良好的政治、业务素质,具有一定风险合规意识和较强的工作责任心。2022年,财务公司将为临时内审员设计安排针对性培训项目,并组织其参与到各类日常稽核、专项稽核、内控评价、合规评价项目当中。在全面增强公司内部监督检查力度的同时,让临时内审员逐步成为内控合规管理的行家里手,以及本部门负责人在内控合规管理领域的好帮手。

在现有稽核部门基础上打造临时内审员队伍,是财务公司新时期贯彻落实国资委党委、集团党委、集团审计部门工作部署的重要举措,对财务公司提升全面风险管理和内控合规质效、加快复合型青年人才培养产生重要推动作用。

作       者:俞梦菲
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