香港公司开展内部控制有效性审计

来源:亚洲城登录大厅环保(香港)投资有限公司 时间:2022-12-21

为深入贯彻国资委“合规管理强化年”整体部署,切实落实集团公司《关于深化内部审计监督工作的通知》以及公司董事会对内部审计工作的要求,香港公司近日对公司20221月至10月的内部控制执行有效性情况进行审计。

此次香港公司内部控制有效性审计内容涵盖全面,包括公司内部控制基本情况、合规体系建设、投资管理、资金管理、预算编制与执行、财务报告以及合同管理等内容。通过对各项内控流程的全面检查,对公司整体内部控制体系进行评价,对于审计发现问题采取立行立改及“销号”制度。

香港公司通过内部控制有效性审计项目,对公司审计期间的各项内部控制执行有效性进行了全面检查,对于审计发现问题提出合理有效整改建议,优化内控流程,完善内控体系建设,充分发挥内部审计规范运营和管控风险的作用,确保公司内部控制机制有效运转,为公司的稳健合规经营保驾护航。

作       者:香港公司
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